SAP中Vendo acc inv pay doc供应商发票付款凭证
1、在SAP主界面指令框输入事务代码F-43,输完回车,进入“输入供应商发票:抬头数据”界面,依次输入“凭证日期、凭证类型:KR傧韭茆鳟)、公司代码、过账日期、过账期间、货币、摘要等字段内容,注意记账码“31”,科目框内输入:“供应商编码”;

2、回车进入如下界面,输入金额,勾选有税金的发票“计算税额”复选框,输入借方记账码“40”,会计科目“6600110100行政性费用-办公用品”;

3、点击保存,进入如下界面,输入借方科目金额,税码选择与发票相应的税码,成本中心,再次保存,左下角出现提示信息框,“凭证1900000007记账到公司代码EE00中”,表示供应商发票记账完毕;

4、事务代码F-53,进入“付款记账:抬头数据”界面,依次输入凭证日期、凭证类型(KZ)、公唣馘照歪司代码、过账日期、过账期间、货币、摘要等字段内容,输入银行科目编码、付款金额和供应商编码等字段内容;

5、点击左上角“处理未清项”按钮图标,进入如下界面。点击“部分支付”页签,系统默认此供应商所有账务上;

6、点击“全选”按钮,然后再点击“项目”按钮取消全选,双击需要清项的项目行,进入如下界面;

7、点击保存,进入原因代码输入界面。输入原因代码,如输入“176”,点击保存,这时候左下角出现提示信息框,“凭证1500000003记账到公司代码EE00中”,表示供应商付款清账完成;
